加强内部控制 提升治理效能

图书馆召开财务审计与内部控制工作专题会议

作者:刘敏编辑:卢昌模 审核:李明善 时间:2024-09-24

为进一步提升图书馆财务管理水平,强化内部控制机制,确保各项财务活动规范透明,推动图书馆事业健康发展,9月24日上午,图书馆在二楼会议室召开财务审计与内部控制工作专题会。全体馆务会成员及相关工作人员参加会议,会议由图书馆馆长李明善主持。

会议伊始,李明善馆长从内部控制的概念及其内涵出发,阐述了内部控制对于提升财务管理效率、防范潜在风险的重要作用,强调了财务审计与内部控制工作的必要性和紧迫性。会上,全体与会人员进一步深入学习了《招标采购工作学习材料》。这份材料涵盖了中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、宿迁学院采购管理办法、宿迁学院小额采购管理办法、宿迁学院财务收支审批办法、宿迁学院预算管理暂行办法、宿迁学院图书馆小额采购管理办法、宿迁学院图书馆办公用品采购管理办法等招标采购工作相关的法律法规,旨在帮助大家增强对招标采购工作的理解和把握,提升实际操作中的规范性和合规性。

李明善馆长在总结讲话中提出了四点要求,一是要加强学习,熟悉相关业务制度,不断增强内控意识;二是要时刻保持警惕,防范各类风险,通过完善内控体系,提升管理水平和风险防范能力;三是要进一步规范财务工作流程,强化监督制约机制,确保每一笔资金都用在刀刃上,每一项经济活动都经得起检验;四是要以高度的政治责任感和使命感,切实做好巡察整改工作,将巡察反馈问题作为改进工作的契机,确保各项整改任务按时按质完成,推动全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。